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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 应用经济学 审计署相关记录35条 . 查询时间(0.075 秒)
联合国审计是我国履行大国职责,推动完善联合国治理的重要举措。近日,内蒙古财经大学会计学院收到来自国家审计署联审办的评价函,函中对内蒙古财经大学会计学院院长赵丽芳教授、教师杨婧副教授参与2022年下半年联合国期中审计项目工作中的表现,给予了高度地认可和赞扬。
近日,学院收到来自审计署联审办的感谢信,对学院剧杰、梁箫老师参与2022年上半年联合国审计工作表示感谢。信中对两位老师的敬业态度、专业素养以及工作能力表示充分肯定。他们圆满完成了此次联合国审计任务,充分发挥了一名共产党员的先锋模范作用,在联合国审计舞台上展示了中国审计人专业敬业的良好风貌。
2022年6月15日下午,南京审计大学工程审计学院邀请审计署固定资产投资审计司许亚司长做主题为“公共工程审计面临的机遇与挑战”的学术讲座,工程审计学院全体师生和全国审计机关部分人员通过线上、线下相结合的方式参加了讲座,讲座由工程审计学院院长祝遵宏教授主持。
2021年10月23日,国家主席习近平签署第100号主席令,公布《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》,自2022年1月1日起施行。修订后的审计法第三十七条第二款、第三款规定:“审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。”“审计机关有证据证明被审计单位违反国家规定将公款转入其他单位、个人在金融机构账户的,经县级以上人民政府审计机...
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团党委审计委员会办公室、审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处、各直属单位:《“十四五”国家审计工作发展规划》已经中央审计委员会同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称国家“十四五”规划纲要)是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图...
为充分调动各级审计机关及内部审计机构和人员理论研究的积极性,及时将内部审计实践经验总结上升为理论,进而运用理论指导内部审计实践,国家审计署于2019年组织开展了4项内部审计研究课题,并征集论文。我校在交通运输部财务审计司的指导下,参与了其中1项课题研究。我校报送的论文获表彰等次。
为了推动国家审计理论研究,引导和鼓励国内高等院校和科研院所博士生研究国家审计理论,加强理论研究人才队伍建设,培养高层次国家审计人才,促进国家审计事业健康发展,审计署从2012年起,每年开展一次优秀博士学位论文评选,并对获奖论文给予出版资助和奖励,详情请参见《审计署优秀博士学位论文评选办法》。2015年审计署优秀博士学位论文申报于2014年10月开始.
近日,审计署公布2014年审计署优秀博士学位论文名单,我校法学院王太高教授指导的博士生雷俊生的博士学位论文《审计问责研究》获优秀论文奖。为了推动国家审计理论研究,引导和鼓励国内高等院校和科研院所博士生研究国家审计理论,加强理论研究人才队伍建设,培养高层次审计人才,促进国家审计事业健康发展,审计署于2012年起评选审计署优秀博士论文。根据《审计署优秀博士学位论文评选办法》,经审计署优秀博士学位论文评...
在日前召开的2011年中央部门预算执行审计情况通气会上,审计署审计长刘家义表示,将进一步加大中央部门预算执行审计力度,推动深化财政体制改革、加强预算管理、规范预算执行、提高财政资金使用效益。
今年是实施《钢铁产业调整和振兴规划》的最后一年。目前,审计署正统一组织对宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司、鞍山钢铁集团公司三户钢铁企业贯彻落实规划情况进行专项审计调查。
2005年3月到4月,国家审计署驻沈特派办进驻沈阳自动化所,进行了为期一个月的行业性科技资金运用情况专项审计,重点审计2004年的资金运用,并根据检查情况追溯以往。沈阳自动化所的领导正确对待这次审计,把这次审计作为发现问题,提高自身管理水平的重要契机。为使审计工作能够顺利进行,要求从上至下各个部门或个人要积极、认真的配合审计人员工作。 这次审计中,特派办针对科...
中国审计报讯 近日,审计署与人民银行、银监会、证监会联合下发了《关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知》。这是贯彻落实修订后审计法的重要举措,是对修订后审计法新赋予审计机关的相关权限作出的细化规定。   《通知》是在审计署、中国人民银行联合下发的《关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知》(审发〔1998〕308号)的基础上,根据修订后的审计法修改形成的。...
  11月12日和13日,国际货币基金组织(IMF)“审慎财政风险管理”和“会计改革”技术援助专家组分别访问了审计署。 “审慎财政风险管理”专家组的专家主要考察了审计机关在对地方政府、地方国有企业审计中的作用,以及审计机关在民营化和经营许可权下放过程中发挥的作用。“会计改革”专家组则考察了审计署的权力、权限、政府审计准则、外部审计与内部审计的关系,以及对政府会计核算体系的审计情况。 ...
                文/中国审计代表团   2003年10月20日至11月3日,李金华审计长率中国审计代表团参加了在菲律宾马尼拉召开的最高审计机关亚洲组织(以下简称亚审组织)第九届大会暨第二届审计理论研讨会,会后顺访了文莱、缅甸和越南审计署。             一、参加会议情况   亚审组织第九届大会暨第二届审计理论研讨会于10月20日至24日在菲律宾马尼拉举行,36个成员国中有...
审计署荣获亚洲审计组织杂志奖           2007/7/24
在2003年10月26日菲律宾马尼拉结束的亚洲审计组织第九届大会上,中国审计署荣获亚洲审计组织亚审杂志奖。 亚审组织杂志奖是为促进各国在审计领域的经验交流并鼓励审计人员积极提供优秀稿件,由亚审组织第23次理事会决定设立的。每3年评选颁发一次,每次只评选一篇文章获奖。评选对象为过去3年中所有在亚审组织杂志中刊登的专业文章。此次亚审组织杂志奖是授予中国审计署去年在该杂志上发表的《在IT...

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